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2015年预算总表

发布时间:2015-03-31 15:56 信息来源:邵东县政府 责任编辑:
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2015年公共财政预算收入预算表
 表一       单位:万元
项     目 2014年完成数 2015年预算数 增加额 增长比例(%)
一、县级公共财政预算收入 114438 126620 12182 11
(一)税收收入小计 63106 71220 8114 13
  1、增值税 8409 9754 1345 16
 2、营业税75% 21978 24697 2719 12
  3、企业所得税28% 4944 5556 612 12
 4、个人所得税28% 1881 2114 233 12
  5、资源税75% 850 955 105 12
  6、城市维护建设税 2811 3159 348 12
  7、房产税 1360 1528 168 12
 8、印花税 756 850 94 12
 9、城镇土地使用税70% 711 800 89 13
  10、土地增值税 3748 4210 462 12
  11、车船使用牌照税 1548 1740 192 12
  12、耕地占用税 5783 6500 717 12
  13、契税 8327 9357 1030 12
(二)非税收入小计 51332 55400 4068 8
  1、专项收入 2520 7400 4880 194
 2、行政事业性收费收入 10534 10000 -534 -5
 3、罚没收入 8706 6500 -2206 -25
  4、国有资源有偿使用收入 26648 26000 -648 -2
  5、其他收入 2924 5500 2576 88
二、上划省级收入 13642 15465 1823 13
三、上划中央收入 41789 48127 6338 15
四、财政总收入 169869 190300 20431 12
  其中:财政 49433 55400 4067 8
        国税 47074 54600 7526 16
        地税 73362 80300 8838 12
2015年公共财政预算支出预算表
表二         单位:万元
科目名称和代码 2014年预算数 2015年预算数 比上年增加 增减比例%
代码 科目名称
201 一般公共服务支出 27167 28973 1806 6.65
203 国防支出 234 290 56 23.93
204 公共安全支出 13065 15362 2297 17.58
205 教育支出 54171 61622 7451 13.75
206 科学技术支出 441 518 77 17.46
207 文化体育与传媒支出 1462 2024 562 38.44
208 社会保障和就业支出 41215 47404 6189 15.02
210 医疗卫生与计划生育支出 41449 59484 18035 43.51
211 节能环保支出 3720 4528 808 21.72
212 城乡社区支出 23211 24199 988 4.26
213 农林水支出 17578 23366 5788 32.93
214 交通运输支出 6858 8574 1716 25.02
215 资源勘探信息等支出 3753 4302 549 14.63
216 商业服务业等支出 511 540 29 5.68
220 国土海洋气象等支出 3213 3788 575 17.90
221 住房保障支出 2790 4219 1429 51.22
222 粮油物资储备支出 437 518 81 18.54
227 预备费 3500 4000 500 14.29
229 其他支出 13916 9488 -4428 -31.82
  合          计 258691 303199 44508 17.21
2015年公共财政预算收支平衡表
表三     单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
公共财政预算收入 126620 公共财政预算支出 303199
转移性收入 179626 转移性支出 3047
  上级补助收入 178626   上解上级支出 3047
    返还性收入 11488     体制上解支出  
      增值税和消费税税收返还收入  6300     出口退税专项上解支出 520
      所得税基数返还收入 1839     成品油价格和税费改革专项上解支出  
      成品油价格和税费改革税收返还收入 1446     专项上解支出 2527
      其他税收返还收入 1903    
    一般性转移支付收入 165916    
      均衡性转移支付收入 34399    
      革命老区及民族和边境地区转移支付收入      
      调整工资转移支付补助收入 13144    
      农村税费改革补助收入 6915    
      县级基本财力保障机制奖补资金收入 23662    
      结算补助收入 2988    
      企业事业单位划转补助收入 640    
      工商部门停征两费转移支付收入 255    
      基层公检法司转移支付收入 1295    
      义务教育等转移支付收入 13420    
      基本养老保险和低保等转移支付收入 26851    
      新型农村合作医疗等转移支付收入 36623    
      村级公益事业奖补等转移支付收入 2374    
      产粮(油)大县奖励资金收入 3350    
    专项转移支付收入 1222    
  调入资金 1000    
       
收入总计 306246 支出总计 306246
2015年政府性基金预算表
表四     单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、新型墙体材料专项基金收入 200 一、城乡社区支出 31800
二、城市公用事业附加收入 250     国有土地使用权出让收入安排的支出 31640
三、国有土地使用权出让收入 32000     农业土地开发资金支出 160
四、城市基础设施配套费收入 750 二、资源勘探信息等支出 200
五、其他政府性基金收入 500     新型墙体材料专项基金支出 200
    三、其他支出 500
        其他政府性基金支出 500
本年收入合计 33700 本年支出合计 32500
转移性收入   转移性支出  
    政府性基金转移收入       政府性基金转移支付 200
     政府性基金补助收入        政府性基金补助支出  
     政府性基金上解收入        政府性基金上解支出 200
    上年结余收入       调出资金 1000
    调入资金       年终结余  
收入总计 33700 支出总计 33700
2015年社会保险基金预算表
表五           单位:万元
项目 合计 城乡居民基本养老保险基金 城镇职工基本医疗保险基金 居民基本医疗保险基金 失业保险基金 生育保险基金
一、收入 84812 25256 7532 50143 1456 425
  其中:1、保险费收入 24441 5372 7415 9941 1316 397
        2、利息收入 1359 637 117 440 137 28
        3、财政补贴收入 59009 19247   39762    
        4、其他收入            
        5、转移收入 3       3  
二、支出 71243 17936 7328 45416 505 58
  其中:1、社会保险待遇支出 70891 17936 7328 45416 153 58
        2、其他支出 351       351  
        3、转移支出 1       1  
三、本年收支结余 13569 7320 204 4727 951 367
四、年末滚存结余 87431 36025 9178 34470 5577 2181

 

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